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錢江摩托:內控審計報告
發(fā)布時間:2020-06-06 01:14:06
浙江錢江摩托股份有限公司 內控審計報告 大信審字【2020】第 31-00146 號 大信會計師事務所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信會計師事務所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 電話 Telephone: +86(10)82330558 北京市海淀區(qū)知春路 1 號 15/F,Xueyuan International Tower 傳真 Fax: +86(10)82327668 學院國際大廈 15 層 No.1Zhichun Road,Haidian Dist. 網(wǎng)址 Internet: www.daxincpa.com.cn 郵編 100083 Beijing,China,100083 內部控制審計報告 大信審字[2020]第 31-00146 號 浙江錢江摩托股份有限公司全體股東: 按照《企業(yè)內部控制審計指引》及中國注冊會計師執(zhí)業(yè)準則的相關要求,我們審計了浙 江錢江摩托股份有限公司(以下簡稱錢江摩托公司)2019 年 12 月 31 日的財務報告內部控制 的有效性。 一、企業(yè)對內部控制的責任 按照《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內部控制應用指引》、《企業(yè)內部控制評價指引》的規(guī)定,建立健全和有效實施內部控制,并評價其有效性是企業(yè)董事會的責任。 二、注冊會計師的責任 我們的責任是在實施審計工作的基礎上,對財務報告內部控制的有效性發(fā)表審計意見,并對注意到的非財務報告內部控制的重大缺陷進行披露。 三、內部控制的固有局限性 內部控制具有固有局限性,存在不能防止和發(fā)現(xiàn)錯報的可能性。此外,由于情況的變化可能導致內部控制變得不恰當,或對控制政策和程序遵循的程度降低,根據(jù)內部控制審計結果推測未來內部控制的有效性具有一定風險。 大信會計師事務所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 電話 Telephone: +86(10)82330558 北京市海淀區(qū)知春路 1 號 15/F,Xueyuan International Tower 傳真 Fax: +86(10)82327668 學院國際大廈 15 層 No.1Zhichun Road,Haidian Dist. 網(wǎng)址 Internet: www.daxincpa.com.cn 郵編 100083 Beijing,China,100083 四、財務報告內部控制審計意見 我們認為,錢江摩托公司公司按照《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》和相關規(guī)定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。 大信會計師事務所(特殊普通合伙) 中國注冊會計師:徐春 (項目合伙人) 中 國 ? 北 京 中國注冊會計師:嚴格 二○二○年四月二十四日
稿件來源: 電池中國網(wǎng)
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